ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Με το πρώτο δεκάμηνο του 2025 να δείχνει βελτιωμένες επιδόσεις και θετικό επιχειρηματικό «σήμα», η οικογένεια Μαρινόπουλου επιχειρεί να αναστρέψει το αφήγημα γύρω από τα Starbucks στην Ελλάδα, εισερχόμενη στο 2026 με προσανατολισμό στην αναδιοργάνωση και τη σταδιακή ανάκτηση οικονομικής ισορροπίας.
Οι καθαρές πωλήσεις της Μαρινόπουλος Εταιρείας Καφέ, η οποία διαχειρίζεται το δίκτυο της Starbucks στην Ελλάδα με σύμβαση δικαιόχρησης έως το 2033, αυξήθηκαν κατά 8% στο δεκάμηνο, εξέλιξη που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη συμβολή των δύο νέων καταστημάτων που εντάχθηκαν στο δίκτυο, ενώ το EBITDA διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Με αυτά τα δεδομένα, η διοίκηση με επικεφαλής τον Στέφανο Μαρινόπουλο εκτιμά ότι οι προοπτικές της εταιρείας παραμένουν θετικές, με βασικό άξονα την οργανική ανάπτυξη μέσω επιλεκτικής διεύρυνσης του δικτύου, αλλά κυρίως στην προοπτική επίλυσης του χρόνιου εκκρεμούς ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την αναστολή των νομικών ενεργειών των τραπεζών.
Προσδοκία για επίλυση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων
Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2024 η εταιρεία εξακολουθεί να μην εξυπηρετεί τους όρους των υφιστάμενων δανείων της σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Ωστόσο εκτιμάται θα διαμορφωθεί ικανοποιητική συνεργασία με τις τρεις πιστώτριες τράπεζες για πλάνο αναδιοργάνωσης για το σύνολο των δανείων της Εταιρείας σύμφωνα με το οποίο θα μπορούσε να δοθεί παράταση τόσο στην αποπληρωμή όσο και στη μείωση του ύψους του περιθωρίου.
Κατά της εταιρείας είχε εκδοθεί από τράπεζα διαταγή πληρωμής για ποσό 1,2 εκατ. ευρώ κατά της οποίας ασκήθηκε εμπρόθεσμη ανακοπή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η απόφαση δεν δικαίωσε τη Μαρινόπουλος (σ.σ. εκδόθηκε το 2023) και η διαταγή μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου, ημερομηνία υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων, δεν έχει εκτελεσθεί, καθώς η Μαρινόπουλος με την καταβολή ποσών το 2025 αποσόβησε περαιτέρω νομικές ενέργειες. Επίσης από άλλη τράπεζα έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ύψους 1 εκατ. ευρώ για την οποία η εταιρεία άσκησε εμπρόθεσμη ανακοπή το 2021. Σημειώνεται ότι η συζήτηση για την ανακοπή αναβλήθηκε την επόμενη χρονιά συνεκδικαστικά από τα δύο μέρη και έκτοτε δεν έχει ορισθεί νέα ημερομηνία ενώ επ’ αυτών κατέβαλε ποσά στη φετινή χρήση.
Ειδικότερα η Μαρινόπουλος κατά το 2025, όπως και στην προηγούμενη χρήση του 2024, κατέβαλλε το ποσό των 457.500 ευρώ προς τις εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων αναστέλλοντας νομικές πράξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της. Ενώ τον περασμένο Μάρτιο με απόφαση του ΔΣ έγινε αποδεκτή η έγκριση 3,078 εκατ. ευρώ με σκοπό την κάλυψη τρεχουσών οικονομικών αναγκών της εταιρείας.
Σε ό,τι αφορά το ύψος των υποχρεώσεων αυτές διαμορφώθηκαν το 2024 σε 55,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 31,789 εκατ. αφορούν βραχυπρόθεσμα δάνεια. Συγκεκριμένα, δάνειο 8 εκατ. ευρώ της Eurobank με υπόλοιπο το 2024 στα 16,6 εκατ. ευρώ από 14,809 εκατ. ευρώ το 2023, δάνειο 5,38 εκατ. ευρώ της Alpha Bank με υπόλοιπο στα 8,442 εκατ. ευρώ από 7,820 εκατ. ευρώ και δάνειο 3 εκατ. ευρώ της Πειραιώς, με συνολικό υπόλοιπο 6,746 εκατ. ευρώ το 2024 από 5,957 εκατ. ευρώ. Ενώ στο τέλος της χρήσης η καθαρή θέση παραμένει αρνητική στα 36,311 εκατ. ευρώ, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό υπολείπεται των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 43 εκατ. ευρώ.
Αύξηση πωλήσεων αλλά επιστροφή σε ζημιές
Η εταιρεία, το ΔΣ της οποίας λειτουργεί πλέον με τρία μέλη μετά τον θάνατο του Πάνου Μαρινόπουλου τον περασμένο Νοέμβριο, στη χρήση του 2024 κατέγραψε κύκλο εργασιών στα 26,427 εκατ. ευρώ οριακά αυξημένο σε σχέση με το 2023 (+2,5%) κάτι που αποδίδεται στην επέκταση του δικτύου με δύο νέα καταστήματα το ένα τον Ιούνιο του 2024 στο εμπορικό κέντρο Designer’s Outlet στα Σπάτα και το δεύτερο τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιά στο Mediterranean Cosmos στην Θεσσαλονίκη. Το μεικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε σε 71,1% σαν ποσοστό των πωλήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (69,7%).
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης παρουσίασαν αύξηση 10,2%, απόρροια της αύξησης των καθαρών πωλήσεων και του ΔΤΚ ενώ ο συνολικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 3,202 εκατ. ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης μη εξυπηρετούμενων τόκων. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 6,324 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά περίπου 425 χιλ. ευρώ σε σχέση με το 2023, επιτρέποντας ωστόσο στην εταιρεία να εξυπηρετεί παλαιές υποχρεώσεις και να χρηματοδοτεί μέρος των επενδυτικών της δράσεων. Παρά τα θετικά αυτά λειτουργικά μεγέθη, η τελική γραμμή του ισολογισμού επέστρεψε σε αρνητικό πρόσημο, καθώς το αποτέλεσμα μετά από φόρους κατέγραψε ζημίες 795,111 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 429,586 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Σε επενδυτικό επίπεδο διέθεσε 2,738 εκατ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό και διαμορφώσεις καταστημάτων. Το δίκτυο των Starbucks αριθμεί σήμερα 32 καταστήματα ενώ ο αριθμός των εργαζομένων ανέρχεται σε 327 άτομα από 290 εργαζόμενους στην προηγούμενη χρήση.
Διαβάστε επίσης
Τέλος χρόνου για τις εκκρεμότητες στο ΓΕΜΗ – Έρχονται πρόστιμα έως 100.000 ευρώ
Οι μεγάλοι Έλληνες βιομήχανοι που έχουν στρώσει το χαλί της διαδοχής
Από μπακάλικα… πολυεθνικές: Οι σουπερμαρκετάδες που επιβεβαιώνουν τον κανόνα της διαδοχής
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Wall Street: Κοντά στις 50.000 μονάδες ο Dow Jones, αλλά με φρένο στο ράλι
- Σέρρες: Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα του 17χρονου – «Να δικαστώ εγώ αντί για το παιδί μου», ζητά η μητέρα του 16χρονου
- Βουλή: Ξεκινά η συζήτηση του ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις – Την απόσυρση του ζητά η αντιπολίτευση
- Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο CEF για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό